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出口退税各环节实务疑难解析

新政解读与案析分析,把握出口退(免)税申报风险防范
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课程介绍


      2015 年,国家税务总局连续下发《全国税务机关出口退(免)税管理工作规范(1.0 版)》、《出 口退(免)税企业分类管理办法》、《调整部分产品的出口退税率》三个文件,对现行出口退(免)税 政策及管理进行调整与规范。 近两年,“一带一路”的建设如火如荼,推进边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区 的建设也紧锣密鼓。针对进出口下滑的现状,国家在进出口政策、电子商务、优化贸易结构、进一步整 合优化海关特殊监管区域、贸易便利化等方面也提出要求。国家税务总局修订发布了新一版的《出口退 (免)税企业分类管理办法》,对于纳税人而言紧跟政策的变化,注意在申报出口退(免)税时的关键 事项与税收风险,撸起袖子给企业谋利益。 高顿财税学院特邀知名出口退税专家,从企业的视角入手,通过新政解读与案析分析,把握出口退 (免)税申报风险防范,从理论到实践、从政策到操作,全方面让出口企业通过学习,将知识用于实践, 为工作提速增效,以达到熟练操作、应用便利、降低风险的目的。

课程收益

【洞察政策方向】了解最新出口退税的政策,明确新政对企业的影响
【深度解读流程】掌握最新出口退税的计算方法,梳理申报流程
【核心分析实务】明确出口退税风险防控事项,分类解析风险和规避方法
【升级价值创造】巧思出口退税中筹划路径与技巧,提升价值合规退税

培训对象

01 财务经理、财务主管、财务会计
02 税务经理、税务主管、税务会计
03 出口退税专员、关务人员等

培训大纲

一、出口退(免)税基础概览
 出口退(免)税遵循的原则及政策
 出口退(免)税、免、征税分类
 出口退(免)税的税率及特殊性
 出口退(免)税的方式
二、出口货物退(免)税额的计算
 “免抵退”税的计税依据
 出口应税消费品应退消费税额计算
 出口退税的会计处理
三、出口退(免)、免、征税申报区别
 出口企业退(免)税申报的要求
 生产企业、外贸企业免抵退税申报
 营改增零税率退(免)税申报
 出口企业退税延期的申报
 出口收汇与出口退税的关系与风险应对
 出口企业免税申报变化注意事项
四、出口(免)退税常见问题及处理方法
 出口包装物退税的问题
 出口视同内销的问题
 增值税纳税申报表的填列注意事项
 出口退税申报系统应用问题

五、出口企业退(免)税风险防控事项
 资格认定变更及注销应注意的问题
 出口货物退(免)税备案单证风险
 出口货物 15 类复函不予退税情形
 出口企业取得增值税专票不能退税的情况应对处理
 出口退(免)税申报重点审核的内容
 外贸企业存在的风险点及防范规避
 生产企业存在的风险点及防范规避
六、出口退税筹划思路与退税稽查
 统筹报送单证,合理安排内外销比例
 原材料来源的选择
 产品出口方式的选择
 出口退税评估与稽查

 

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